Warna-Coding Berarti Manajemen Waktu Lebih Baik dalam Bisnis dan Penjualan

[ad_1]

Apakah Anda begitu sibuk dalam melakukan panggilan telepon penjualan atau memadamkan kebakaran terkait pekerjaan yang tampaknya tidak pernah Anda lakukan lagi? Apakah Anda mengalami masalah dalam memenuhi sasaran bisnis atau kuota penjualan? Apakah Anda merasa kehilangan bagian-bagian kehidupan yang menyenangkan di luar pekerjaan? Apakah Anda mencari cara yang lebih baik untuk mengelola waktu Anda sambil mengembangkan bisnis Anda? Dapatkah Anda membuka pikiran Anda untuk kemungkinan sukses menggunakan alat canggih yang mudah diterapkan?

Jika Anda menemukan diri Anda menanggapi dengan "ya" untuk pertanyaan-pertanyaan itu, sudah waktunya bagi Anda untuk memanfaatkan sistem manajemen waktu yang mencakup kode warna untuk memastikan Anda memiliki keseimbangan kegiatan yang baik. Sudah waktunya bagi Anda untuk memperbarui kalender kerja khas Anda untuk memasukkan sesuatu dari masing-masing kategori warna di bawah ini.

  • hijau (warna uang) adalah untuk kegiatan-kegiatan utama yang mengarah pada penghasilan saat ini. Sebagai seorang profesional penjualan, ini akan mencakup semua kegiatan pencarian pelanggan dan kontak pelanggan. Ketika Anda melihat kalender kerja Anda, ini harus menjadi sebagian besar hari Anda.
  • Merah (berhenti cahaya) adalah untuk kegiatan administrasi seperti pengajuan, menulis proposal, panggilan layanan, dan entri database. Rencanakan waktu untuk ini selama periode yang lambat selama hari-hari biasa Anda sehingga tidak menumpuk dan tidak mengganggu mendapatkan ke hijau.
  • Biru (Pikirkan air dan pantai) adalah kegiatan relaksasi yang diperlukan yang mencakup liburan serta waktu yang penting dengan keluarga dan teman-teman. Melakukan hobi, berolahraga, atau merencanakan sedikit kesenangan dalam minggu Anda akan membantu mengurangi stres dan membuat Anda termotivasi.
  • Jeruk (masa depan yang cerah) termasuk kegiatan yang mengarah pada hasil jangka panjang seperti perencanaan tujuan karier, konferensi penjualan, gelar atau sertifikasi lanjutan, dan pembelajaran tambahan dalam industri Anda. Beberapa dari ini mungkin terlalu menyenangkan tergantung di mana Anda pergi atau siapa yang Anda temui – ini adalah persyaratan yang sebenarnya jika Anda ingin menjadi sukses dalam penjualan.

Gunakan kode warna yang disarankan untuk memperbarui kalender kerja Anda saat ini untuk memastikan Anda memasukkan sesuatu dari setiap kategori dalam minggu Anda. Meskipun sebagian besar pekerjaan Anda akan menjadi hijau dan melakukan merah diperlukan, menggunakan sistem warna akan membantu Anda menempatkan keseimbangan yang tepat ke dalam hidup Anda sementara Anda terus mengembangkan bisnis Anda. Mengetahui bahwa Anda mencapai lebih banyak item biru dan oranye akan membuat Anda termotivasi di tempat kerja dan seimbang baik dalam aspek profesional dan pribadi dalam hidup Anda.

[ad_2]

Penjualan Pajak Online Dengan Penebusan Pendek

[ad_1]

Mei adalah bulan untuk penjualan pajak online Florida, tetapi ada beberapa masalah dengan penjualan pajak online di Florida. Tingkat bunga pada penjualan pajak Florida biasanya menawar hingga.25%, dan wilayah Florida memungkinkan investor memiliki sub-akun, yang memberi pembeli institusional keuntungan besar atas investor kecil. Tetapi bahkan jika Anda berhasil membeli gadai pajak pada tingkat yang layak dalam salah satu penjualan Florida, periode penebusan adalah 2 tahun, dan Anda mungkin harus menunggu periode penebusan sebelum dibayar pada lien Anda. Jadi bagaimana Anda dapat menghasilkan uang dalam penjualan lien pajak online tanpa harus menunggu 2 tahun atau lebih untuk dibayar?

Setiap orang ingin mengetahui negara bagian mana yang memiliki suku bunga tertinggi dan periode penebusan tersingkat. Banyak yang tertarik pada akta yang dapat ditukarkan yang memiliki hukuman curam, seperti Texas di mana periode penebusan hanya 6 bulan dan hukumannya 25%, atau Georgia di mana hukumannya adalah 20% dan periode penebusan satu tahun. Tetapi masalah dengan berinvestasi di negara-negara ini adalah bahwa mereka tidak memiliki penjualan online.

Tetapi ada satu negara pembebasan pajak yang memang memiliki periode penebusan pendek dan penjualan pajak online, dan beberapa negara di negara bagian ini memang memiliki suku bunga yang layak juga. Negara yang saya maksud adalah Maryland.

Penjualan pajak Maryland berlangsung pada bulan Mei dan Juni setiap tahun dan beberapa di antaranya sedang online. Periode penebusan di county Maryland adalah salah satu yang terpendek – hanya 6 bulan. Tingkat bunga bervariasi berdasarkan daerah cukup sedikit, dari 8% hingga 20% per tahun! Daerah dengan tingkat pengembalian tertinggi adalah Prince George's County tetapi mereka tidak memiliki penjualan online. Kota Baltimore dan Howard County, bagaimanapun, memiliki penjualan online dan memiliki tingkat bunga 18% per tahun.

Penawaran dalam penjualan pajak Maryland sangat berbeda dari penawaran pada penjualan pajak di negara bagian lain. Di wilayah Maryland, premium adalah tawaran, tetapi Anda tidak perlu membayar seluruh premi pada penjualan. Apa yang Anda bayar pada penjualan pajak adalah jumlah sertifikat dan sebagian dari premi, yang disebut sebagai "premium penawaran tinggi." Tawaran premium tinggi adalah 20% dari selisih antara jumlah tawaran dan 40% dari nilai properti. Jadi, jika Anda menawar kurang dari 40% dari nilai properti, Anda tidak perlu membayar premi apa pun yang Anda tawar pada penjualan. Tetapi Anda harus membayar semua tawaran premium jika Anda menutup-nutupi properti.

County Maryland juga mengenakan biaya yang tidak dapat dikembalikan untuk menawar pada penjualan. Biaya ini dapat bervariasi berdasarkan county dari $ 100 – $ 150 dolar. Howard County memiliki persyaratan deposit $ 1000, bukan biaya pendaftaran dan ini dikembalikan jika Anda tidak memiliki tawaran yang sukses. Jika Anda berhasil menawar, maka setoran tersebut akan diterapkan ke jumlah yang harus dibayar untuk membayar semua hak gadai yang dibeli.

[ad_2]

Item Pajak Penjualan Dan Kode Pajak Penjualan Di QuickBooks – Bagaimana Mereka Bekerja

[ad_1]

Apakah Anda bingung tentang Item Pajak Penjualan dan Kode Pajak Penjualan di QuickBooks? Aku juga! Butuh waktu lama bagi saya untuk akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya mereka lakukan, bagaimana mendapatkan laporan kewajiban pajak penjualan untuk terlihat benar, dan di mana mereka muncul di laporan itu. Setelah membaca bantuan QuickBooks, dan membaca banyak artikel online, saya masih tidak memiliki jawaban yang jelas. Tapi akhirnya saya menemukan cara untuk mengatur segalanya dengan cara yang masuk akal bagi saya – saya harap itu masuk akal bagi Anda juga.

Kita akan membahas pengaturan barang dan kode pajak penjualan yang tepat; pengaturan yang tepat dari pelanggan untuk pelaporan pajak penjualan; perbedaan antara item pajak penjualan dan kode pajak penjualan; menggunakan kode pajak penjualan; dan menjalankan laporan pajak penjualan di QuickBooks.

Pengaturan yang tepat untuk Item Pajak Penjualan dan Kode Pajak Penjualan

Panduan ini mengasumsikan bahwa Anda tidak memiliki Item Pajak Penjualan atau Kode Pajak Penjualan yang disiapkan belum di QuickBooks. Namun, banyak dari Anda yang sudah membaca ini. Jika ini masalahnya, hanya melalui daftar Anda dan lihat apakah barang dan kode Anda sudah diatur seperti ini. PENTING: Saya sangat menyarankan agar Anda tidak mengubah apa pun di file QuickBooks hingga Anda membaca seluruh artikel ini dan memahaminya!

Pertama, tentukan berapa banyak pajak penjualan dan tarif yang perlu Anda laporkan. Anda perlu mengatur Item Pajak Penjualan Anda tergantung pada informasi ini. Jika Anda tidak yakin, hubungi akuntan setempat.

Berikut cara mengatur Item dan Kode:

Dari Daftar Item, tekan Control-N. Pilih Item Pajak Penjualan. Masukkan nama untuk pajak penjualan – sesuatu yang sederhana baik-baik saja, sesuatu yang masuk akal bagi Anda. Masukkan deskripsi yang lebih detail di baris berikutnya. Masukkan tarif pajak, dan pilih biro pelaporan negara tempat pajak akan dikirim.

Kemudian, siapkan Item Pajak Penjualan tidak kena pajak. Dari Daftar Item, tekan Control-N. Pilih Item Pajak Penjualan. Nama barang harus Penjualan Tidak Kena Pajak. Masukkan deskripsi singkat, dan 0,00% untuk tarif. Meskipun ini tidak kena pajak, pilih agen pajak utama yang Anda gunakan.

Selanjutnya, siapkan kode pajak penjualan Anda. Akan sangat membantu jika pengembalian pajak penjualan Anda di depan Anda untuk melakukan hal ini. Misalnya, untuk California, pada halaman BOE-401-A dua, ada daftar semua alasan penjualan mungkin tidak kena pajak. Berikut beberapa di antaranya:

Penjualan lagi

Makanan

Tenaga kerja

Penjualan ke pemerintah AS

Dari penjualan negara

Dari menu Daftar, pilih daftar Kode Pajak Penjualan. Kemudian tekan Control-N. Masukkan kode dan deskripsi tiga karakter untuk masing-masing. Misalnya, untuk pekerjaan yang tidak kena pajak, Anda dapat menggunakan kode LBR tiga karakter, dan uraian tentang, "Penjualan Tenaga Kerja – tidak kena pajak." Lakukan ini untuk semua alasan bahwa penjualan tidak kena pajak. Pastikan lingkaran Tidak-kena pajak dipilih.

Untuk penjualan kena pajak, siapkan Kode Pajak Penjualan yang disebut PAJAK. Tulis deskripsi singkat. Pastikan lingkaran Kena Pajak dipilih.

Pengaturan Pelanggan yang Tepat untuk Pelaporan Pajak Penjualan

Penting bahwa pelanggan diatur dengan benar, karena ketika faktur dibuat, mereka akan default ke pengaturan yang Anda gunakan di sini.

Buka daftar pelanggan, pilih pelanggan yang ingin Anda periksa, klik kanan, dan pilih Edit Pelanggan: Pekerjaan. Klik tab Info Tambahan. Di bagian kiri bawah Anda akan melihat Informasi Pajak Penjualan.

Pertama, pilih kotak Item Pajak. Jika pelanggan ini hidup di luar negara bagian atau sebaliknya tidak dapat dikenai pajak, pilih item pajak penjualan Tidak Kena Pajak yang Anda tetapkan di atas. Jika pelanggan tinggal di negara bagian atau dikenai pajak, pilih item pajak penjualan Kena Pajak yang Anda tetapkan di atas.

Selanjutnya, pilih kotak Kode Pajak. Jika pelanggan keluar dari negara dan tidak kena pajak, pilih kode, "OOS." Jika pelanggan adalah pemerintah AS, pilih kode pajak yang Anda tetapkan untuk jenis penjualan ini. Jika pelanggan dalam keadaan, pilih kode, "PAJAK." Umumnya, Anda hanya perlu menggunakan kode ini di layar ini untuk semua pelanggan.

Setiap kali Anda menghasilkan faktur untuk pelanggan Anda, QuickBooks akan default ke item dan kode pajak penjualan yang Anda buat di Edit Pelanggan: layar Pekerjaan.

Memahami Perbedaan Antara Barang Pajak Penjualan dan Kode Pajak Penjualan

Item Pajak Penjualan memberi tahu QuickBooks berapa banyak pajak penjualan ke komputer untuk penjualan tertentu. Pada faktur, mereka terletak tepat di atas dan di sebelah kiri Total. Item Pajak Penjualan cukup mudah dipahami dan digunakan.

Kode Pajak Penjualan memberi tahu QuickBooks Mengapa pelanggan atau penjualan itu kena pajak atau tidak kena pajak. Mereka berada di sepanjang sisi kanan layar faktur. Juga di layar faktur, di area abu-abu di atas garis Memo, Anda juga akan melihat kotak yang bertuliskan Kode Pajak Pelanggan. Ini default ke Kode Pajak yang Anda buat di atas untuk setiap pelanggan.

Kode Pajak Penjualan penting, karena pengembalian pajak penjualan California BOE-401-A mengharuskan penjualan tidak kena pajak diperinci. Jika kode disiapkan dan digunakan dengan benar di QuickBooks, laporan akan menunjukkan perincian ini.

Menggunakan Kode Pajak Penjualan

Sebagai aturan umum, kapan saja Anda memiliki pelanggan di luar negara bagian, Anda akan menggunakan Item Pajak Penjualan Tidak Kena Pajak, dan Kode Pajak Penjualan OOS. Rekomendasi saya adalah bahwa bahkan jika ada tenaga kerja tidak kena pajak atau pengiriman tidak kena pajak pada faktur, jangan ubah kode, tetap gunakan OOS.

Untuk pelanggan kena pajak, gunakan Item Pajak Penjualan Kena Pajak pada faktur mereka. Namun, Anda mungkin perlu menggunakan Kode Pajak Penjualan yang berbeda pada jalur yang berbeda. Misalnya, Anda dapat menjual beberapa produk ke pelanggan, tetapi pada faktur yang sama Anda mungkin memiliki pengiriman atau tenaga kerja tidak kena pajak. Anda harus memastikan kode SHP atau LBR muncul dengan benar, dan kode PAJAK ditampilkan dengan benar di sepanjang sisi kanan faktur. Ini akan menghitung pajak penjualan hanya untuk produk Anda, dan bukan untuk pengiriman dan / atau tenaga kerja Anda.

Menjalankan Laporan Pajak Penjualan di QuickBooks

Jika Anda telah meluangkan waktu untuk menyiapkan semuanya dengan benar, upaya Anda akan terbayar ketika sudah waktunya untuk menjalankan laporan pajak penjualan!

Dari menu Vendor, pilih Pajak Penjualan, kemudian Tanggung Jawab Pajak Penjualan. Pastikan rentang tanggal, yang cocok dengan rentang tanggal pengembalian pajak penjualan Anda.

Anda akan melihat beberapa kolom, terutama Total Penjualan, Penjualan Tidak Kena Pajak, dan Penjualan Kena Pajak. Perhatikan bahwa Item Pajak Penjualan tercantum pada sisi kiri, di bawah agensi negara bagian. Juga perhatikan bahwa Kode Pajak Penjualan tidak muncul pada laporan ini.

Untuk melihat Kode Pajak Penjualan (ingat, ini adalah alasannya Mengapa penjualan dapat dikenakan pajak atau tidak kena pajak), buka kolom Penjualan Tidak Kena Pajak, dan temukan jumlah yang bersimpangan dengan baris penjualan Tidak Kena Pajak. Klik dua kali. Laporan ini akan menunjukkan semua jumlah yang digunakan untuk Kode Pajak Penjualan untuk penjualan Tidak Kena Pajak. Gunakan informasi ini untuk membantu Anda mempersiapkan pengembalian pajak penjualan Anda (untuk California, informasi ini harus muncul pada BOE-401-A, halaman 2).

Laporan Kewajiban Pajak Penjualan dapat digunakan untuk menyelesaikan sisa pengembalian pajak penjualan.

Pikiran Akhir

Pengumpulan dan pelaporan pajak penjualan sangat kompleks, dan bervariasi bahkan dari kota ke kota dalam beberapa kasus. Pedoman ini dimaksudkan untuk bersifat umum, memberikan gambaran luas tentang proses pajak penjualan di QuickBooks. Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut, silakan merujuk ke profesional yang dapat membantu Anda memastikan semuanya sudah diatur sesuai dengan lokasi dan kebutuhan unik Anda. Jika Anda ingin, Anda dapat bereksperimen dengan ide-ide di sini di Contoh File Perusahaan, yang dimuat ke komputer Anda saat Anda memuat QuickBooks.

[ad_2]

Cara Menghitung Pajak Penjualan di Kepala Anda

[ad_1]

Jika Anda memiliki keranjang penuh barang belanja dan ingin mendapatkan gambaran kasar tentang pajak penjualan yang akan Anda bayar, berikut panduan untuk cara memperkirakan tagihan pajak Anda dengan cepat dan akurat.

Ini tergantung pada kondisi Anda saat ini – beberapa negara memiliki tingkat serendah 0% (tidak ada pajak penjualan), hingga hampir 10%. Anda dapat menentukan tingkat negara Anda dengan memeriksa tanda terima pada pembelian baru-baru ini. Total pajak penjualan akan ditampilkan dan biasanya jatuh antara 5 dan 9%.

(1) Bulatkan pembelian Anda ke sepuluh terdekat. Jika total pembelian Anda adalah $ 476,99, bulatkan ke $ 480.

(2) Kenali tarif pajak negara Anda, dan putar ke angka bulat terdekat. Ini bisa serendah 5%, atau setinggi 9%.

(3) Ikuti trik ini untuk memperkirakan pajak dan total Anda:

5%:

(A) Bagilah total pembelian Anda dengan 10, yaitu: hapus nol terakhir dalam total. Jadi $ 480 menjadi $ 48.

(b) Sekarang bagi dengan 2. Jadi $ 48 menjadi $ 24, perkiraan pajak penjualan Anda.

6%:

Ikuti langkah-langkah untuk pajak 5%. Sekarang, bagi jumlah awal Anda dengan 100 (menggeser tempat desimal lebih dari dua), jadi $ 480 menjadi $ 4,80, atau sekitar $ 5.

Sekarang tambahkan jumlah ini ke pajak penjualan 5%: $ 24 + $ 5 = $ 29.

7%:

Sama seperti 6%, tetapi tambahkan total dibagi dengan 100 dua kali. Jadi $ 24 + $ 5 + $ 5 = $ 34.

9%: Bagilah total Anda dengan 10, jadi $ 48. Sekarang bagilah ini dengan 10 lagi, dan kurangi: $ 4,8, atau sekitar $ 5, jadi $ 48- $ 5 = $ 43.

8%: Ikuti langkah yang sama seperti untuk pajak penjualan 9%, tetapi kurangi dua kali: $ 48- $ 5- $ 5 = $ 38.

Jika Anda mengikuti langkah-langkah ini, Anda akan dapat dengan cepat memperkirakan pajak pada barang apa pun yang Anda beli.

Berikut ini adalah pertanyaan matematika mental yang umum: bagaimana Anda dapat dengan cepat memperkirakan, di kepala Anda, tip yang adil untuk pelayan atau pelayan Anda?

Kebanyakan saran mengatakan kita harus memberikan tip 15-20%. Berikut cara cepat memperkirakan bagian atas yang Anda berikan ke server.

Katakanlah tagihan restoran Anda adalah $ 53.

(1) Bagilah ini dengan 10: $ 5,30

(2) Gandakan ini dengan 2: $ 10.60, atau sekitar $ 11.00.

(3) Titik tengah antara keduanya adalah tip 15%, jadi dalam kasus ini, sekitar $ 8.00.

(4) Jumlah dalam (2) adalah tip 20% lebih murah hati.

Pilih jumlah antara (2) dan (3) jika layanan Anda sangat baik.

[ad_2]

Cara Membayar Pajak Penjualan di QuickBooks – Cara yang Benar dan Cara yang Salah

[ad_1]

Fungsi Pajak Penjualan di QuickBooks adalah modul terpisah dari sisa program, meskipun tampaknya tidak seperti itu. Karena itu adalah modul terpisah, pembayaran pajak penjualan harus dilakukan sesuai dengan cara kerja modul.

Jalan yang salah

Pengguna QuickBooks yang tidak curiga menghitung pengembalian pajak penjualan. Kemudian, dia menghasilkan pemeriksaan reguler di QuickBooks (pemeriksaan reguler selalu ditetapkan CHK dalam daftar). Mungkin cek ini bahkan diposting dengan benar ke akun Kewajiban Pajak Penjualan. Terlepas dari akun mana yang diposkan, menggunakan cek biasa untuk membayar pajak penjualan bukanlah cara mendesain QuickBooks. Sayangnya, QuickBooks memungkinkan transaksi ini terjadi.

Jalan yang benar

1. Hitung pengembalian pajak penjualan. Kemudian, sesuaikan pembayaran pajak QuickBooks untuk pembulatan perbedaan, jika perlu.

Di California, BOE-401 mengharuskan setiap baris dibulatkan ke dolar terdekat. Ini akan membuat perbedaan kecil dalam jumlah pajak penjualan yang terutang pada pengembalian, ayat jumlah pajak penjualan terutang menurut QuickBooks.

Untuk menyesuaikan perbedaannya, dan jika Anda yakin Anda siap untuk merekam pembayaran di QuickBooks, dari menu Vendor pilih Pajak Penjualan. Kemudian pilih Bayar Pajak Penjualan. Klik tombol yang bertuliskan Sesuaikan. Jadikan Tanggal Penyesuaian sama dengan hari terakhir dari periode pelaporan pajak. Masukkan Nomor Entri jika Anda mau. Dalam kotak Vendor Pajak Penjualan, pilih agen pelaporan pajak penjualan. Untuk Akun Penyesuaian, pilih akun pengeluaran yang disebut Penyesuaian Pajak Penjualan (buatlah jika Anda belum memilikinya). Kemudian, pilih lingkaran yang sesuai, tergantung apakah Anda meningkatkan atau mengurangi jumlah pajak penjualan untuk membayar di QuickBooks. Isi jumlah penyesuaian yang benar. Rekam memo jika Anda mau. Klik Ok.

2. Hasilkan cek Pembayaran Pajak.

Di jendela Pembayaran Pajak Penjualan, klik pajak yang Anda bayar, serta penyesuaian yang baru saja Anda lakukan. Pastikan itu semua dari informasi lainnya adalah benar, khususnya kotak Pembayaran Pajak Penjualan Melalui – ini harus memiliki tanggal yang sama dengan tanggal pelaporan akhir pada pengembalian pajak penjualan. Simpan transaksi.

Pemeriksaan yang baru saja Anda buat muncul sekarang di daftar periksa yang Anda pilih di jendela Pajak Penjualan. Pergi dan cari di sana. Anda akan melihatnya sebagai tipe unik: TAXPMT, bukan CHK atau BILLPMT.

Pikiran Akhir

Inilah alasan mengapa pengguna QuickBooks harus membayar pajak penjualan dengan menggunakan metode yang benar:

  • QuickBooks menghasilkan pemeriksaan Pembayaran Pajak (TAXPMT) daripada cek biasa.
  • Pengguna QuickBooks dapat melakukan pencarian spesifik untuk jenis pemeriksaan ini.
  • QuickBooks dapat menghitung jumlah pajak – ini kemudian dapat digunakan sebagai panduan untuk memastikan pengembalian pajak penjualan disiapkan dengan benar.

[ad_2]

Cara Menghitung Pajak Penjualan dengan Cepat

[ad_1]

Di toko, Anda akan sering melihat orang-orang mengeluarkan kalkulator ketika mereka mencoba untuk menentukan apa pajak penjualan akan menjadi barang. Namun, jika Anda tidak memiliki kalkulator atau berharap Anda dapat menghitung pajak penjualan secara manual, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menghitung pajak penjualan di kepala Anda dengan sangat cepat.

Saya ingat berada di toko peralatan bersama teman saya Mary beberapa bulan yang lalu ketika dia sedang mencari membeli kulkas baru. Tujuannya adalah membeli kulkas di bawah $ 1.000 dolar. Di toko dia melihat model cantik yang belum pernah saya lihat sebelumnya, tetapi harganya $ 950 dolar.

Mary, dengan penuh semangat, berkata, "Ini dia. Ini yang akan saya bawa."

"Tapi," aku memprotes, "kulkas ini akan menghabiskan lebih dari seribu dolar dengan pajak penjualan."

Mary, seperti kebanyakan dari kita dalam situasi ini, tidak memperhitungkan pajak atas barang itu. Dan jelas, semakin besar harga barang, semakin besar pajak penjualan yang akan terjadi. Jadi, bagaimana kita bisa mengajar Mary dan yang lain untuk dengan cepat menghitung pajak ini di kepala mereka?

Nah, agak mudah untuk menentukan pajak secara manual jika kita menggunakan apa yang akan saya sebut "aturan 10 persen".

"Aturan 10 persen" memungkinkan kami memperkirakan pajak penjualan dengan cepat tanpa perlu kalkulator. Kita dapat menggunakan aturan ini untuk dengan mudah menghasilkan angka yang sangat dekat dengan pajak sebenarnya dari suatu barang. Dan, jika kita ingin menjadi sangat tepat, kita dapat menggunakan aturan ini untuk mendapatkan angka yang hampir sama persis.

Mari kita lihat bagaimana sistem ini dengan cepat menentukan apa pantai akhir nantinya. Ketika Mary dan saya pergi membeli kulkas, kami berada di California yang memiliki pajak negara tertinggi di 8,25%. Dengan aturan 10% kami, kami dapat dengan cepat memperkirakan bahwa 10% dari kulkas $ 950 akan menjadi $ 95 hanya dengan memindahkan titik desimal ke satu tempat ke kiri. Untuk mendapatkan yang lebih spesifik, karena California berada pada 8,25%, kita dapat mencapai nilai masing-masing 1% hanya dengan mengambil 10% dari 10%, yang akan menjadi $ 9 (kami tidak akan memasukan sen dalam persamaan ini karena itu mempermudah ).

Jadi, kita sekarang tahu bahwa 10% dari kulkas adalah $ 95 dan 2% dari kulkas adalah $ 18. Jika kita mengurangi $ 18 dari $ 95, kita tiba di $ 77, yang mewakili total 8%.

Jika kita ingin melangkah lebih jauh dan menghitung ke jumlah yang hampir tepat (the.25%), kita dapat mengatakan bahwa 10% dari 1% akan menjadi 90 sen. Jika kita mengalikannya dengan 2,5, kita sampai pada angka $ 2,25. Sekarang, mari kita tambahkan itu ke jumlah 8% dari $ 77 dan kami tiba di total $ 79,25.

Saat kami menggunakan kalkulator untuk menghitung pajak atas item ini, kami dapat melihat bahwa perhitungan pajak penjualan manual kami membawa kami ke dalam $ 1 dari pajak penjualan aktual sebesar $ 78,38.

Jadi, waktu berikutnya Anda tidak memiliki kalkulator, jangan takut. Cukup gunakan ini "aturan 10%" untuk dengan cepat menghitung pajak penjualan secara manual.

Sebagai catatan kaki, Mary membeli kulkas.

[ad_2]